许多亚马逊卖家收到平台要求提供 VAT 税号的通知,新手常对注册流程及使用方法存疑。本文从注册必要性、操作指南、税号绑定三方面梳理核心信息,助商家快速掌握英国 VAT 注册要点,重点关注第二部分实操内容。

亚马逊英国 VAT 注册攻略

一、为何必须注册英国 VAT?

VAT 是什么?

VAT(增值税)是欧洲国家对商品流通各环节附加值征收的流转税,跨境电商涉及进口增值税(清关时缴纳)和销售增值税(销售后申报)两个环节。

哪些卖家需注册?

使用英国本地仓储:含开通退货本地仓,产生仓储行为即触发增值税义务。

超过 VAT 免征门槛:仅适用于英国本地公司,年销售额超 8.5 万英镑需强制注册(中国卖家无此豁免)。

不注册的风险

无法享受进口增值税退税,增加成本;

清关受阻,货物可能被扣留;

无法提供合规发票,影响客户交易;

平台稽查或导致店铺受限,合规风险极高。

二、亚马逊英国 VAT 注册实操指南

注册必备资料

企业营业执照(中英文版);

法人身份证明(身份证 / 护照 + 地址证明,如水电费单);

亚马逊店铺链接及后台截图(含店铺名称、URL);

采购合同、物流合同(需体现英国仓储信息);

税局调查问卷(需填写公司经营模式、销售渠道等)。

注意:若法人为英国籍,需额外提供 NI(国民保险)号。

注册时效与流程变化

当前周期:4-5 个月(较以往延长),核心原因:

资料要求升级:需提供法人、店铺真实性证明(如法人户口本、营业执照公证书);

双重审核机制:先由 Online Selling Apartment 初审,再转至 Online Marketplace Apartment 二次审核,标准更严格;

纸质证书寄送:税号不再通过邮件发放,需邮寄纸质证书至公司地址(境外地址可能收不到,建议委托英国本地代理接收)。

申报义务

税号注册后,需每季度向英国税局(HMRC)提交增值税申报表,建议委托专业会计处理,避免逾期罚款。

三、亚马逊 VAT 税号绑定步骤

绑定路径

登录亚马逊后台 → Settings → Account Info → Tax Information → VAT/GST Registration Number,输入税号并提交。

注意事项

确保税号状态为 “Active”(生效),绑定前确认纸质证书中的完整税号(含 GB 前缀);

若绑定后显示错误,需联系税局核实税号有效性,或通过平台开 case 申诉。

关键提醒:英国 VAT 注册流程趋严,建议尽早启动申请,预留充足时间应对审核。优先选择有英国实体地址的合规代理,避免因地址问题导致证书丢失。注册后及时绑定店铺,并按时完成季度申报,确保税务合规。如需进一步了解申报细节或疑难处理,可留言补充说明。

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